Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 171 telefón - pevná sieť 34,81 s DPH TP3121114231911 08.11.2017 Slovak Telekom,a.s 10.11.2017
    Faktúra 169 réžijné náklady - strava za 10/2017 710,60 s DPH 03.11.2017 ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň 10.11.2017
    Faktúra 12 réžijné náklady za 1/2018 718,20 s DPH 05.02.2018 ZŠ s MŠ Dechtice - Školská jedáleň 05.03.2018
    Faktúra 132 elektrina v budove MŠ 9/2017 144,29 s DPH 9406629755 07.09.2017 ZSE Energia, a.s. 12.09.2017
    Faktúra 123 telefón-mobilná sieť ZŠ 35,16 s DPH A7829354 16.08.2017 Orange Slovensko a.s. 16.08.2017
    Faktúra 124 telefón 1,68 s DPH Zmluva 28.08.2017 O2 Slovakia, s.r.o. 12.09.2017
    Faktúra 125 všeobecný materiál do ŠJ, kancelárske potreby a tlačivá ŠJ, nástenky, koše, džbán,zásobník,USB disk 216,29 s DPH 28.08.2017 Office Depot s.r.o. 12.09.2017
    Faktúra 126 tlačivá 159,64 s DPH 1 28.08.2017 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 12.09.2017
    Faktúra 127 odborné školenie pracovníka na obsluhu kotlov 70,00 s DPH 26 02/12/2014 05.09.2017 OPTEZ, Ing. Libor Pažitný 12.09.2017
    Faktúra 128 plyn v budobe ZŠ 9/2017 265,00 s DPH 9100085055 05.09.2017 SPP, a.s. Nové Mesto n/V. 12.09.2017
    Faktúra 129 plyn v budobe MŠ 9/2017 222,00 s DPH 9105341461 05.09.2017 SPP, a.s. Nové Mesto n/V. 12.09.2017
    Faktúra 130 lavičky pre deti MŠ 112,70 s DPH 05.09.2017 NOMILAND s.r.o. 12.09.2017
    Faktúra 131 elektrina v budove ZŠ 9/2017 225,85 s DPH 9404979157 07.09.2017 ZSE Energia, a.s. 12.09.2017
    Faktúra 133 telefón - pevná sieť 34,81 s DPH TP3121114231911 07.09.2017 Slovak Telekom,a.s 12.09.2017
    Faktúra 121 údržba žalúzií v ZŠ 67,25 s DPH 25 15.08.2017 Milan Drobný DM plast 16.08.2017
    Faktúra 134 výkon pracovnej zdravotnej služby za 8/2017 18,00 s DPH máj2015 11.09.2017 ENSARA, s r.o. 12.09.2017
    Faktúra 135 taniere, toner, kaš, rýchlovarná kanvica do školskej jedálne 230,26 s DPH 11.09.2017 Office Depot s.r.o. 12.09.2017
    Objednávka s DPH 11.10.2017
    Faktúra 136 telefón - mobilná sieť MŠ 15,06 s DPH 8942102480003822513 22.09.2017 Slovak Telekom,a.s 11.10.2017
    Faktúra 137 telefón-mobilná sieť ZŠ 35,14 s DPH A7829354 22.09.2017 Orange Slovensko a.s. 11.10.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6576
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
      • +421 905 879 774 - riaditeľka školy
        +421 915 260 711 - zástupkyňa riaditeľky školy
        +421 915 207 311 - zborovňa
        +421 910 649 709, 033 5575 113 - ekonómka školy, personalistka
      • 919 53 Dechtice 514
        Slovakia
      • 37836471
      • 2021630776
    • Prihlásenie